2025年度长沙市利来w66最给利工商业联合会部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。
2、引导会员积极参与经济建设。
3、做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员积极参与“光彩事业”。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
9、承办政府和有关部门的委托事项。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位、1个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市利来w66最给利工商业联合会;内设科室具体为:办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市利来w66最给利工商业联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算189.19万元,其中:财政拨款189.19万元。收入较去年增加0.16万元,主要是人员工资及社保费有调整。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算189.19万元。一般公共服务支出150.24万元,社会保障和就业支出15.84万元,卫生健康支出11.8万元,住房保障支出11.31万元。支出较去年增加0.16万元,主要是人员工资及社保费有调整。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算189.19万元,其中,一般公共服务支出150.24万元,占79.41%;社会保障和就业支出15.84万元,占8.37%;卫生健康支出11.8万元,占6.24%;住房保障支出11.31万元,占5.98%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数164.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数24.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出0.55万元,主要用于党建等方面;其他民主党派及工商联事务支出24万元,主要用于服务企业等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费12.86万元,比上年预算减少1.2万元,比上年预算下降8.53%,主要是经费标准调整。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.2万元,主要是厉行节约调整。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额4万元,其中,货物类采购预算1.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.2万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为189.19万元,其中,基本支出164.64万元,项目支出24.55万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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