2024年度长沙市利来w66最给利工商业联合会部门预算公开说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、1、参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。
2、2、引导会员积极参与经济建设。
3、3、做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、4、做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设。
5、5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
6、6、引导会员积极参与“光彩事业”。
7、7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
9、9、做好创业富民有关工作。
10、10、承办政府和有关部门的委托事项。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位、1个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市利来w66最给利工商业联合会内设科室具体为:办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市利来w66最给利工商业联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算189.03万元,其中:财政拨款189.03万元。收入较去年减少31.09万元,主要是人员减少。。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算189.03万元。一般公共服务支出150.44万元,社会保障和就业支出15.68万元,卫生健康支出11.56万元,住房保障支出11.36万元。支出较去年减少31.09万元,主要是人员减少。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算189.03万元,其中,一般公共服务支出150.44万元,占79.58%;社会保障和就业支出15.68万元,占8.29%;卫生健康支出11.56万元,占6.11%;住房保障支出11.36万元,占6.01%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数164.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数24.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务24.55万元,主要用于主要用于招商引资及区域推广,走访、调研、服务民营企业和基层商会,优秀民营企业的宣传推广,开展“赢商学院”等各类教育培训,落实万企兴万村行动和社会光彩事业,助力营商环境优化升级的各项会议会务、活动等方面。等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费14.06万元,比上年预算减少1.22万元,比上年预算下降7.98%,主要是节约开支。。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额3.6万元,其中,货物类采购预算1.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为189.03万元,其中,基本支出164.48万元,项目支出24.55万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(见附件)
附件:2024年部门预算公开说明
长沙市利来w66最给利工商业联合会
2024年8月20日
扫一扫在手机打开当前页