第二部分 2024年部门预算表
2024年部门收支总体情况表 | |||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8833.43 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 93.03 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 8671.05 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 69.35 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 8833.43 | 本年支出合计 | 8833.43 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 8833.43 | 支出总计 | 8833.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 8833.43 | 8833.43 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.03 | 93.03 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 93.03 | 93.03 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.88 | 59.88 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.14 | 33.14 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 8671.05 | 8671.05 | |||||||||
01 | 卫生健康管理事务 | 871.95 | 871.95 | |||||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 722.67 | 722.67 | |||||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 149.28 | 149.28 | |||||||
02 | 公立医院 | 301.69 | 301.69 | |||||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 301.69 | 301.69 | |||||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2250.00 | 2250.00 | |||||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 327.00 | 327.00 | |||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1923.00 | 1923.00 | |||||||
04 | 公共卫生 | 1573.25 | 1573.25 | |||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1573.25 | 1573.25 | |||||||
07 | 计划生育事务 | 3181.83 | 3181.83 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 3181.83 | 3181.83 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |||||||
16 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 77.00 | |||||||||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 77.00 | |||||||
17 | 中医药事务 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
210 | 17 | 04 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | |||||||
99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 257.00 | |||||||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 257.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 69.35 | 69.35 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 69.35 | 69.35 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 8833.43 | 955.11 | 7878.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.03 | 93.03 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 93.03 | 93.03 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.88 | 59.88 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.14 | 33.14 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8671.05 | 792.73 | 7878.32 | |||||
01 | 卫生健康管理事务 | 871.95 | 722.67 | 149.28 | |||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 722.67 | 722.67 | ||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 149.28 | 149.28 | ||||
02 | 公立医院 | 301.69 | 301.69 | ||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 301.69 | 301.69 | ||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2250.00 | 2250.00 | ||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 327.00 | 327.00 | ||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1923.00 | 1923.00 | ||||
04 | 公共卫生 | 1573.25 | 1573.25 | ||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1573.25 | 1573.25 | ||||
07 | 计划生育事务 | 3181.83 | 1.73 | 3180.10 | |||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 3181.83 | 1.73 | 3180.10 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | ||||
16 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 77.00 | ||||||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 77.00 | ||||
17 | 中医药事务 | 90.00 | 90.00 | ||||||
210 | 17 | 04 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | ||||
99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 257.00 | ||||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 257.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 69.35 | 69.35 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 69.35 | 69.35 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 8833.43 | 一、本年支出 | 8833.43 | 8833.43 | |
(一)一般公共预算拨款 | 8833.43 | 一、[201]一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 93.03 | 93.03 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 8671.05 | 8671.05 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 69.35 | 69.35 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 8833.43 | 支出总计 | 8833.43 | 8833.43 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 8833.43 | 955.11 | 7878.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.88 | 59.88 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.14 | 33.14 | |
210 | 卫生健康支出 | 8671.05 | 792.73 | 7878.32 | ||
01 | 卫生健康管理事务 | 871.95 | 722.67 | 149.28 | ||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 722.67 | 722.67 | |
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 149.28 | 149.28 | |
02 | 公立医院 | 301.69 | 0.00 | 301.69 | ||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 301.69 | 301.69 | |
03 | 基层医疗卫生机构 | 2250.00 | 0.00 | 2250.00 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 327.00 | 327.00 | |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1923.00 | 1923.00 | |
04 | 公共卫生 | 1573.25 | 0.00 | 1573.25 | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1573.25 | 1573.25 | |
07 | 计划生育事务 | 3181.83 | 1.73 | 3180.10 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 3181.83 | 1.73 | 3180.10 |
11 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
16 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||
210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 77.00 | 77.00 | |
17 | 中医药事务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
210 | 17 | 04 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | |
99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 0.00 | 257.00 | ||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 257.00 | 257.00 | |
221 | 住房保障支出 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 955.11 | 875.21 | 79.90 | |
301 | 工资福利支出 | 719.42 | 719.42 | |
30101 | 基本工资 | 121.20 | 121.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 77.93 | 77.93 | |
30103 | 奖金 | 248.71 | 248.71 | |
30107 | 绩效工资 | 35.85 | 35.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.88 | 59.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 33.14 | 33.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.21 | 21.21 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.05 | 30.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | |
30113 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.73 | 18.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.90 | 79.90 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 8.40 | 8.40 | |
30229 | 福利费 | 5.25 | 5.25 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.25 | 21.25 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.79 | 155.79 | |
30302 | 退休费 | 24.38 | 24.38 | |
30309 | 奖励金 | 1.73 | 1.73 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 129.68 | 129.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 0.50 | 0.50 | ||||
008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: | ||||
说明:本单位本年度无政府基金预算 |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
008001 | 长沙市利来w66最给利卫生健康局 | 7878.32 | ||||||||||
008001 | 爱卫病媒生物防制经费 | 159.00 | 开展系列爱卫宣传活动、普及病媒生物防制知识、确保迎省市爱卫蚊蝇密度达标B级检查过关、创建系列病媒生物示范小区、卫生单位、卫生村成功、聘请第三方PCO公司做好病媒生物消杀工作等。开展职业健康相关知识宣传工作,对用人单位和职工开展职业病防治培训,宣传职业病防治知识、做好辖区内用人单位职业病情况摸底调查、疑似职业病对象管理工作,录入系统。对辖区内职业病防制不合格、违法的企业上门开展调查。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | 由政府出资购买服务,以点带面,规范用人单位职业病防治工作。 | 分级评价:“好、一般、差” | 由政府出资购买服务,以点带面,规范用人单位职业病防治工作。 | 按合同完成相关工作,且在年底会进行一次验收,用以反映和考核项目产出质量情况 | 定性 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建成4个病媒生物防制示范小区。 | 分级评价:“好、一般、差” | 建成4个病媒生物防制示范小区。 | 评分为好得满分,评分为一般得80分,评分为差不得分 | 个 | 定量 | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升辖区群众健康生活环境 | 效果良好 | 完成辖区病媒生物防制基础设施建设,提升辖区群众健康生活环境 | 完成辖区病媒生物防制基础设施建设,提升辖区群众健康生活环境 | 定性 | ||||||
社会效益指标 | 扩大宣传范围;确保提升用人单位职业健康管理能力。 | 分级评价:“好、一般、差” | 扩大宣传范围;确保提升用人单位职业健康管理能力。 | 评分为好得满分,评分为一般得80分,评分为差不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象的满意程度 | 90 | 对象的满意程度 | 对象的满意程度(满意度未达到90%,每下降1%扣2分) | % | ≥ | |||||
008001 | 爱心助孕、计生手术及并发症补助 | 50.00 | 开展爱心助孕相关政策宣讲活动,爱心助孕义诊活动,完善帮扶制度帮助失独家庭、不孕不育家庭助孕,减轻对象的家庭负担。 完善人口计生利益导向政策体系,通过对计生特殊人群的关怀扶助,切实缓解计生家庭的实际困难,促进群众对计生工作的理解和支持,提高群众对计生工作的满意率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 按标准补助 | 不孕不育爱心助孕补助 | 补助标准 | 元/对 | = | |
手术并发症人员特别扶助金标准:一级乙等(含一等)并发症人员,3600元/人/年;二级个等次(含二等)并发症人员,2400元/人/年;三级个等次(含三等)并发症人员,1200元/人/年。免费计生技术服务输卵管绝育手术280元/例,输精管绝育手术180元/例,中晚期妊娠引产350元/例,人工流产180元/例,宫内节育器放置术60元/例。围绝经期取环标准1、普通取环术:最高报销300元。2、静脉麻醉下取环术:最高报销500元。3、有医学指征的宫腔镜下取环术:医保报销外自费部分最高报销1200元,不足部分按实际报销。 手术并发症人员特别扶助金标准:一级乙等(含一等)并发症人员,3600元/人/年;二级个等次(含二等)并发症人员,2400元/人/年;三级个等次(含三等)并发症人员,1200元/人/年。 | 补助标准 | 手术并发症人员特别扶助金标准:一级乙等(含一等)并发症人员,3600元/人/年;二级个等次(含二等)并发症人员,2400元/人/年;三级个等次(含三等)并发症人员,1200元/人/年。免费计生技术服务输卵管绝育手术280元/例,输精管绝育手术180元/例,中晚期妊娠引产350元/例,人工流产180元/例,宫内节育器放置术60元/例。围绝经期取环标准1、普通取环术:最高报销300元。2、静脉麻醉下取环术:最高报销500元。3、有医学指征的宫腔镜下取环术:医保报销外自费部分最高报销1200元,不足部分按实际报销。 手术并发症人员特别扶助金标准:一级乙等(含一等)并发症人员,3600元/人/年;二级个等次(含二等)并发症人员,2400元/人/年;三级个等次(含三等)并发症人员,1200元/人/年。 | 补助标准 | 定性 | ||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 计划生育爱心助孕补贴发放率 | 100 | 对符合条件的申报补助对象100%进行补助 | 计划生育爱心助孕补贴发放率 | % | = | |||||
质量指标 | 实行对口联系制度,对符合条件的对象开展慰问及救助,建立健康档案,及时了解其困难和需求,从物质和精神上给予帮助和慰藉 | 分级评价:“好、一般、差” | 实行对口联系制度,对符合条件的对象开展慰问及救助,建立健康档案,及时了解其困难和需求,从物质和精神上给予帮助和慰藉 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
实行政府指导和个人自愿相结合的原则,保障公民获得适宜的计划生育技术服务权力,为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计生技术服务。 | 分级评价:“好、一般、差” | 实行政府指导和个人自愿相结合的原则,保障公民获得适宜的计划生育技术服务权力,为实行计划生育的育龄夫妻免费提供计生技术服务。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 切实帮助计划生育特殊家庭合法生育子女,解决不孕不育家庭现实困难,建立完善计划生育爱心助孕扶助制度,丰富计生优质服务,促进家庭和谐幸福。 | 效果良好 | 切实帮助计划生育特殊家庭合法生育子女,解决不孕不育家庭现实困难,建立完善计划生育爱心助孕扶助制度,丰富计生优质服务,促进家庭和谐幸福。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
通过对计生特殊人群的关怀扶助,进一步减低计生家庭的困难,促进群众对计生工作的理解和支持,提高群众对计生工作的满意率 | 效果良好 | 通过对计生特殊人群的关怀扶助,进一步减低计生家庭的困难,促进群众对计生工作的理解和支持,提高群众对计生工作的满意率 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高育龄群众对计生优质服务工作的满意度 | 90 | 提高育龄群众对计生优质服务工作的满意度 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 党建经费 | 4.28 | 局党组按要求开展中心组学习;局机关党支部按要求开展“三会一课”及主题党日活动;区卫健系统按要求开展发展党员、入党积极分子培训、党支部书记和专干培训、困难党员慰问、优秀党员表彰等党建工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动开展次数 | 12 | 反映主题党日活动开展情况 | 主题党日活动开展次数 | 次 | ≥ | |||||
质量指标 | 开展好党建工作宣传教育、党员干部学习教育和培训等工作 | 效果良好 | 开展好党建工作宣传教育、党员干部学习教育和培训等工作 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 按年完成 | 定量 | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高党组织凝聚力 | 效果良好 | 反映党建活动社会效益 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 90 | 党员和员工对党支部工作满意度达到90%以上 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 独生子女保险经费 | 20.10 | 为全区独生子女年龄在14周岁以下的计划生育独生子女家庭(纯居民)和部分流动人口计生家庭投保计生家庭意外伤害保险 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买标准 | 按标准购买 | 为全区独生子女年龄在14周岁以下的计划生育独生子女家庭(纯居民)和部分流动人口计生家庭投保计生家庭意外伤害保险 | 购买标准 | 元 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保险购买率 | 100 | 为全区独生子女年龄在14周岁以下的计划生育独生子女家庭(纯居民)和部分流动人口计生家庭投保计生家庭意外伤害保险 | 有符合要求的家庭未购买,遗漏1人扣0.1分,扣完为止 | % | ≥ | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 保险到期及时续保 | 一年购买一次 | 及时续保 | 按时续保得20分;晚1个月得10分;晚2个月得5分;晚3个月得0分。 | 年 | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 解决计生家庭出现意外的后顾之忧 | 效果显著 | 解决计生家庭出现意外的后顾之忧 | 社会效益明显的,得20分;效果一般的,得10分;没有显著影响的,得0分。 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶助对象满意度 | 90 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 被扶助对象满意度达90%以上得10分;80%以上得8分;70%以上得6分;70%以下得0分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 基本公共卫生服务经费 | 1573.25 | 居民电子健康档案规范覆盖率达到62%以上;适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上;0~6岁儿童健康管理率均达到90%以上;早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上;老年人健康管理率达到62%以上;高血压和糖尿病患者规范管理率达到62%以上;严重精神疾病患者规范管理率达到80%以上;肺结核患者健康管理率达到90%以上;传染病及突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上;老年人中医药健康管理率≥70%,儿童中医药健康管理率≥77%。服务对象综合知晓率50%及以上,服务对象满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距逐步缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。新划入的原重大公共卫生和计划生育项目中的妇幼卫生、老 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率;7岁以下儿童健康管理率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、孕产妇系统管理率、3岁以下儿童健康管理率、老年人中医药健康管理率,儿童中医药健康管理率、社区在册居家严重精神障碍管理率、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、肺结核患者健康管理率 | 70-90 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;7岁以下儿童健康管理率≥90%;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%;孕产妇系统管理率≥90%;高血压患者管理60900人;2型糖尿病患者管理21800人;老年人中医药健康管理率≥70%,儿童中医药健康管理率≥77%,肺结核患者健康管理率≥90%;社区在册居家严重精神障碍管理率≥80% | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%得2分,低于90%按比例得分;7岁儿童健康管理率≥90%得2分,低于90%按比例得分;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%得2分,低于90%按比例得分,孕产妇系统管理率≥90%得2分,低于90%按比例得分;高血压患者管理60900人得2分,未达标按比例得分;2型糖尿病患者管理21800人得2分。未达标按比例得分;老年人中医药健康管理率≥70%得2分,低于70%按比例得分;儿童中医药健康管理率≥77%得2分,低于77%按比例得分;肺结核患者健康管理率≥90%得2分,低于90%按比例得分;社区在册居家严重精神障碍管理率≥80%得2分,低于80%按比例得分, | % | ≥ | |||||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理覆盖率、2型糖尿病患者规范管理覆盖率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、传染病和突发公共卫生事件报告率 | 62-95 | 居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%;高血压、2型糖尿病患者规范管理率≥62%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62%;传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。 | 居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%得2分,低于62%按比例得分;高血压、2型糖尿病患者规范管理率≥62%,得3分,低于62%,按比例得分;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62%得3分,低于62%按比例得分;传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%得1分,低于95%按比例得分。 | % | ≥ | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距逐步缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。 | 有所提高 | 城乡居民公共卫生差距逐步缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。 | 城乡居民公共卫生差距逐步缩小,基本公共卫生服务水平不断提高。 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | 有所提高 | 服务对象满意度不断提高 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | 定性 | ||||||
008001 | 基本药物实施等医改专项和村卫生室一体化补助补助 | 1923.00 | 规范基层医疗机构用药行为,保障群众用药安全和身体健康,维护群众基本医疗卫生权益。 完善村卫生室建设,促使乡村医生认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能,充分调动积极性和主动性,促进我区基本公共卫生服务逐步均等化;加强对村卫生室的管理,调动广大乡村医生的工作积极性,进一步稳定乡村医生队伍,巩固农村三级医疗卫生服务网络,确保广大群众享受基本医疗卫生服务,不断提高农民群众健康水平和生活质量。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 药品网上采购率达标,零差率销售。 | 100 | 所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全部实施国家基本药物制度,药品统一实行省网采购,并实行药品零差率销售。 | 网上采购率应达到100%,未达到每低1%的扣0.5分;发现加价销售的扣5分 | % | 定量 | |||||
质量指标 | 60岁以下在岗乡村医生参保率 | 确保60岁以下在岗乡村医生参加社会保险做到应保尽保 | 确保60岁以下在岗乡村医生参加社会保险做到应保尽保 | 60岁以下在岗乡村医生参保率 | % | 定量 | ||||||
药房设备管理和药品储存养护 | 符合相关规定 | 需配备药品养护设备,专人养护,建立相应养护档案 | 养护设备配备不全,扣2分;无专人养护扣2分;养护档案不完善扣2分。 | 定性 | ||||||||
时效指标 | 药品短缺信息报送 | 及时 | 应建立药品短缺信息报送制度,并确定专人负责 | 未建立制度的、未明确专人负责的分别扣4分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 基层医疗机构的公益性得到回归,同时实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标,让广大群众真正得到了实惠。 | 效果良好 | 基层医疗机构的公益性得到回归,同时实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标,让广大群众真正得到了实惠。 | 基层医疗机构的公益性得到回归,同时实现了基层医疗机构门诊和住院人次上升、均次医疗费用下降的预期目标,让广大群众真正得到了实惠。 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 城乡居民对基药服务的满意度不低于90% | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 计划生育奖扶经费 | 1078.00 | 用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助:城市低保计生家庭扶助经费,计划生育特殊困难家庭扶助关怀、独生子女保健费专项补助经费等 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖扶标准 | 按标准发放 | 城市低保每年600元/户,独生子女保健费每户每年240元,对符合条件的计划生育特殊困难家庭每人春节慰问1000元,计划生育特殊困难家庭发生意外或生活出现重大困难时及时一次性救助每户2000元,对年满60周岁计划生育家庭特别扶助对象发放老年护理补贴每人每年3600元,对符合条件的失独家庭补助10000元或5000元。 | 奖扶标准 | 奖扶标准 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助发放完成率 | 100 | 城市低保发放对象710人,独生子女保健费2600户,春节慰问对1781人,救助150户,老年护理补贴1600人,失独家庭专项补助100户、医疗补助1920人。 | 城市低保发放对象710人,独生子女保健费2600户,春节慰问对1781人,救助150户,老年护理补贴1600人,失独家庭专项补助100户、医疗补助1920人。 | % | 定量 | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 按时发放到位 | 发放及时 | 当年发放完毕 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 维护群众实行计划生育的合法权益,建立和完善计划生育利益导向机制,鼓励和引导群众自觉实行计划生育促进人口与经济社会协调、可持续发展。 | 效果良好 | 维护群众实行计划生育的合法权益,建立和完善计划生育利益导向机制,鼓励和引导群众自觉实行计划生育促进人口与经济社会协调、可持续发展。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 90 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 计划生育奖扶经费-三保 | 1952.00 | 用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助:计生家庭特别扶助经费、农村部分计生家庭奖励扶助经费、城镇独生子女父母奖励。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖扶标准 | 按标准发放 | 计生特别扶助每人每年12600元,农村奖扶960元/年/人,城镇独生子女父母奖励每人每月80元或一次性奖励5000元。 | 奖扶标准 | 奖扶标准 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 补助发放完成率 | 100 | 特别扶助发放对象1920人,农村奖扶对象2953人,城镇独生子女奖励每月80元对象13400人,一次性奖励5000元的对象100人 | 特别扶助发放对象1920人,农村奖扶对象2953人,城镇独生子女奖励每月80元对象13400人,一次性奖励5000元的对象100人 | % | 定量 | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 按时发放到位 | 发放及时 | 当年发放完毕 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 维护群众实行计划生育的合法权益,建立和完善计划生育利益导向机制,鼓励和引导群众自觉实行计划生育促进人口与经济社会协调、可持续发展。 | 效果良好 | 维护群众实行计划生育的合法权益,建立和完善计划生育利益导向机制,鼓励和引导群众自觉实行计划生育促进人口与经济社会协调、可持续发展。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 90 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 老年人意外伤害保险经费 | 77.00 | 为五类(城市低保、优抚对象、失独、城市三无、农村五保)特困及80岁以上老年人购买意外伤害保险;开展敬老月活动,组织开展老年人活动,慰问困难老年人。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保费标准 | 45元 | 全区五类特困及80岁以上老年人每人每年45元 | 符合每人每年45元指标,得20分;超出45元指标,扣5分 | 元/人/年 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买意外伤害保险覆盖率 | 100 | 符合文件要求的老人都购买意外伤害保险 | 有符合要求的老年人未购买,遗漏1人扣0.1分,扣完为止 | 定性 | ||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 意外伤害保险购买频率 | 每年 | 一年购买一次 | 当年购买得20分;未购买得0分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 解决老年人外出的后顾之忧,浓厚尊老、孝老、养老的良好氛围 | 效果显著 | 解决老年人外出的后顾之忧,浓厚尊老、孝老、养老的良好氛围 | 社会效益显著的,得20分;一般的,得10分;没有显著影响的,得0分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 90 | 被扶助对象满意度达90%以上 | 被扶助对象满意度达90%以上得10分;80%以上得8分;70%以上得6分;70%以下得0分 | % | ≥ | |||||
008001 | 老年乡村医生生活困难补助 | 11.60 | 对全区符合标准的所有老年乡村医生进行全覆盖,为退出乡村医生工作岗位后的老年乡村医生提供基本生活保障。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年乡村医生补助经费标准 | 按标准补助 | 老年乡村医生补助经费标准 | 老年乡村医生补助经费标准 | 元/年 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全区老年乡村医生生活困难补助率 | 100 | 对全区在册老年乡村医生进行生活困难补助。 | 全区老年乡村医生生活困难补助率 | % | 定量 | |||||
质量指标 | 老年乡村医生补助覆盖率 | 100 | 确保60岁以上乡村医生享受补助,做到应保尽保 | 60岁以上乡村医生补助覆盖率 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 每年按要求补助到位 | 及时拨付 | 每年按要求补助到位 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 解决老年乡村医生生活困难问题 | 效果良好 | 解决老年乡村医生生活困难问题; | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年乡村医生满意度 | 90 | 老年乡村医生满意度 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 区人民医院人员安置及基层医疗事业单位编制内退休职工福利待遇经费 | 301.69 | 对原区人民医院退休及分流人员提供保障,对基层医疗单位编制内退休职工提供保障,按年发放到位。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障率 | 100 | 对原区人民医院退休及分流人员提供保障,对基层医疗单位编制内退休职工提供保障 | 保障率 | % | ≥ | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | 按时发放到位 | 按实际人数和标准 | 按年发放到位 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障退休职工和分流职工待遇,维护社会和谐稳定。 | 效果良好 | 保障退休职工和分流职工待遇,维护社会和谐稳定。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工和分流职工满意度达到90%以上 | 90 | 按满意度职工百分比 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 柔性引进医疗专家团队专项经费 | 86.40 | 根据“天心红”人才工程体系建设要求,柔性引进14个上级医院专家团队驻点到辖区14家街道社区卫生服务中心常态化坐诊,每个团队不低于5人,由具有博士学历或高级职称及以上的专家作为学术带头人,充分发挥市级专家人才作用,实现让基层群众在家门口就能享受到优质的诊疗服务而柔性引进的,通过三甲医院专家团队驻点工作,开创基层与辖区市级综合医院联合创新工作的新模式,以特色专科打造和提升基层医疗质量为着力点,强化分级诊疗体系,提升基层服务能力,进一步满足辖区居民基本医疗卫生及公共卫生需求。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 给予14个团队,每个团队12万元/年补贴 | 按标准补助 | 给予14个团队,每个团队12万元/年补贴,财政按60%、20%的占比予以补助共计86.4万元。 | 按标准补助 | 元 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 成立站级医院专家团队 | 14 | 全区14个中心引进14个上级医院专家团队,不少于70名不同专业医疗专家。 | 每少1个团队扣0.5分,每少1名专家扣0.5分, | 个 | 定量 | |||||
质量指标 | 专科建设数量 | 建设不低于8个专科。 | 帮助14个中心差异化建设不低于8个专科。 | 每少1个专科扣1分。 | 个 | 定量 | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高基层医疗服务能力 | 有所提高 | 发挥专家人才作用,实现让基层群众在家门口就能享受到优质的诊疗服务 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | 服务对象满意度 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 社区卫生服务中心业务用房租金补助 | 327.00 | 加强基层医疗卫生机构房屋设施条件,人民群众看病就医环境得到改善,全面提升基层医疗卫生机构的服务能力和水平,为人民群众提供安全、优质、方便的医疗服务,切实提高人民群众健康水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区卫生服务中心业务用房租赁 | 按合同支付 | 社区卫生服务中心业务用房租赁按合同支付 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障数量 | 3 | 对需要租赁房屋的社区卫生服务中心业务用房租金保障 | 保障数量 | 个 | 定量 | |||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障基层医疗卫生机构正常运转。 | 效果良好 | 保障基层医疗卫生机构正常运转。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区卫生服务中心工作人员和群众满意度。 | 90 | 社区卫生服务中心工作人员和群众满意度。 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 卫生健康和计生工作经费 | 145.00 | 用于红十字会、社区卫生管理、基本公共卫生服务、计生协会、卫生计生档案整理、医师定期考核、卫生计生宣教、流动人口卫生计生均等化服务、免费孕前优生健康检查及爱心助孕工作、计生奖扶工作、计生阵地及信息化建设、养老平台维护、健康促进等其他卫生健康和计划生育工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||||||
质量指标 | 完成相关项目考核要求 | 按要求配套 | 完成相关项目考核要求 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | % | 定性 | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 完成好卫生健康事业工作,保证卫生健康事业相关业务工作正常开展。 | 效果良好 | 完成好卫生健康事业工作,保证卫生健康事业相关业务工作正常开展。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | % | 服务对象对卫生健康事业满意度 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 婴幼儿照护服务经费 | 80.00 | 1、开展示范性托育机构创建活动,牵头联合相关职能部门进行托育机构综合监督检查,切实保障安全,提升托育服务水平。 2、优化生育政策,实施三孩政策,补贴合法生育三孩家庭。 3、新建社会办普惠托育机构完成登记备案,按实际收托数1个托位1万元标准进行补贴,促进普惠托育服务供给。 | 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 创建示范性托育服务机构数量 | ≥6个 | 创建示范性托育服务机构数量≥4个 | 完成示范性托育机构创建任务计满分,每少1个扣0.1分,扣完为止; | 个 | ≥ | |||||
补贴合法生育三孩家庭 | 135个家庭 | 对我区合法生育第三孩及以上的本地户籍家庭发放育儿补贴,每孩次一次性补贴1万元。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||||||||
对托育机构联合监督检查次数 | ≥1次 | 对托育机构联合监督检查次数≥1次,是否开展检查,重点检查托育机构消防、安全、饮食、卫生保健、保育规范、收费价格等方面 | 开展检查计满分,未开展,不计分; | 次 | ≥ | |||||||
补贴新建普惠托位 | 988个 | 新建社会办普惠托育机构完成登记备案,按实际收托数1个托位1万元标准进行补贴。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 减轻居民养育负担,提升居民生育意愿 | 有所提升 | 三孩出生占总出生比例有所提升、出生人口有所提升 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
008001 | 中医药服务能力建设专项经费 | 90.00 | 基层医疗机构进一步加强软硬件设施建设,推广中医药适宜技术,加强医护人员培养,提高中医临床诊疗水平;广泛开展中医药文化宣教活动,提升全民中医药文化素养;成功创建全国基层中医药工作示范区并持续保持。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层医疗机构中医药业务量 | 提高 | 中医药治疗比例较项目前期有明显增加,中医药收入比重和中医项目诊疗人数增加。 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层中医药服务机构能力提升建设经费保障个数 | 14 | 14个社区卫生服务中心中医药服务能力提升建设。 | 14个社区卫生服务中心中医药服务能力提升建设 | 个 | 定量 | |||||
质量指标 | 居民对中医药知识知晓率 | 90 | 辖区居民对中医文化进一步深入认识,提高了对中医药治疗的信任度和满意度。 | 城乡居民对基层中医药服务的度知晓率不低于90% | % | ≥ | ||||||
基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例 | 30 | 100%的社区卫生服务中心能够提供6类以上中医药技术方法。基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例力争达到30% | 100%的社区卫生服务中心能够提供6类以上中医药技术方法。基层医疗卫生机构中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例力争达到30%。 | % | ≥ | |||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 基层医疗机构中医药服务量 | 提高 | 基层医疗机构中医药服务量达到总服务量一定比例。 | 基层医疗机构中医药服务量达到总服务量一定比例。 | ≥ | |||||||
为城乡居民提供安全、价廉、优质、方便的中医药服务 | 效果良好 | 为城乡居民提供安全、价廉、优质、方便的中医药服务 | 达到(目标)要求得满分,达到大部分(目标)要求得80分,未达到(目标)要求不得分 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基层中医药服务的满意度 | 90 | 城乡居民对基层中医药服务的满意度不低于90% | 满意度>=90%,得满分;90%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 | % | ≥ | |||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:008001_长沙市利来w66最给利卫生健康局 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
008001 | 长沙市利来w66最给利卫生健康局 | 8,833.43 | 8,833.43 | 955.11 | 7,878.32 | 全面加强党的建设,落实党风廉政责任,开展医德医风建设,营造良好行业风气; 健全公共卫生体系,加强疫情监测预警,优化妇幼健康服务,做好职业卫生管理,开展卫生综合监督执法,推进健康大产业三年行动,加强城市医疗集团建设,实施智慧医疗服务,提升基层服务能力; 开展创建国家卫生城市和全国中医药示范区建设工作,推动中医药传承创新,加强托育服务机构建设,做好计生特扶家庭关怀关爱,做好医养结合和老年健康服务. | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成年度总目标成本 | 定性 | 完成 | % | 完成年度总目标成本 | 按预算执行率评分 | ||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成年度总体目标 | 定性 | 完成 | 年 | 按年度总体目标内容完成 | 按完成数量质量评分 | |||||||||||
质量指标 | 重点工作任务完成目标 | 定性 | 完成 | 年 | 良好完成公共卫生、基层基本公共卫生、托育服务、计生特扶家庭关怀等重点工作 | 按各级考核指标完成 | ||||||||||||
实现年度履职目标 | 定性 | 完成 | 年 | 完成辖区公共卫生、老年健康服务、基本药物补助、医疗机构管理、计划生育管理和服务、中医药事业等工作能完成年度目标。 | 履职目标按要求达标 | |||||||||||||
时效指标 | 完成年度总目标 | 定性 | 完成 | 年 | 年内完成年度总目标 | 按完成时间评分 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高全区卫生健康服务水平 | 定性 | 效果良好 | 年 | 围绕“健康天心”建设,健全优化公共卫生体系,完善重大疾病防控,有效处置突发公共卫生事件,提高妇幼健康水平,加速提质基层卫生阵地建设,推动基层医疗卫生机构信息化建设,进一步提升基层服务能力;优化医疗资源配备;做好辖区婴幼儿照护机构的管理服务和家庭婴幼儿照护的指导服务;做好计生奖扶家庭关怀关爱工作;提升老年健康服务。 | 按完成情况评分 | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象满意度≥90% | 按完成情况评分 | |||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。